Societatea a incasat un avans de la o firma din UE pe data de 31.10.2011. Pe data de 01.11.2011 s-a facut livrarea intracomunitara (pana intr-a 15-a zi a lunii urmatoare). In declaratia 390 declaram suma incasata in avans in luna octombrie sau declaram in luna noiembrie livrarea intracomunitara integral? Mentionez ca nu s-a intocmit factura de avans. Va invitam sa urmariti filmarea pentru solutia oferita de specialistii portalcontabilitate.ro
![](https://s2.save4k.ru/pic/X3Ul0QgAfKw/maxresdefault.jpg)